稅務(wù)申報(bào)--增值稅和消費(fèi)稅稅務(wù)申報(bào)期限:增值稅和消費(fèi)稅的納稅期限相同,分別為1日、3日、5日、10日、15日、1個(gè)月或者1個(gè)季度。納稅人的具體納稅期限,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人應(yīng)納稅額的大小分別核定;不能按照固定期限納稅的,可以按次納稅。納稅人以1個(gè)月或者1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,自期滿之日起15日內(nèi)申報(bào)納稅;以1日、3日、5日、10日或者15日為1個(gè)納稅期的,自期滿之日起5日內(nèi)預(yù)繳稅款,于次月1日起15日內(nèi)申報(bào)納稅并結(jié)清上月應(yīng)納稅款。電話申報(bào)納稅主要適用于愿意采用電子申報(bào)納稅方式。出口退稅申報(bào)業(yè)務(wù)多少錢
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)稅務(wù)申報(bào)的稅種及稅率:一、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)應(yīng)視其經(jīng)營(yíng)、發(fā)生的業(yè)務(wù)可能征收增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、資源稅、車輛購(gòu)置稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用權(quán)、車船稅、土地增值稅、契稅及個(gè)人所得稅。二、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不繳納企業(yè)所得稅,而是繳納個(gè)人所得稅。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)個(gè)人所得稅的征收方法有二種,一種是查賬征收適用于會(huì)計(jì)核算比較齊全的,以每一納稅年度的收入總額,減除成本、費(fèi)用以及損失后的余額,為應(yīng)納稅所得額,然后根據(jù)個(gè)人所得稅確定的稅率表中對(duì)應(yīng)的稅率計(jì)算應(yīng)納稅款;另一種是核定征收,依據(jù)《企業(yè)所得稅核定征收辦法》規(guī)定,采用按企業(yè)銷售收入乘上應(yīng)稅所得率來(lái)計(jì)算應(yīng)納稅所得額,具體采用哪種征收方法由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定。三、只要企業(yè)有利潤(rùn),不論采用哪種征收方法,也不論企業(yè)利潤(rùn)是否分配,都需要繳納個(gè)人所得稅。比照個(gè)人所得稅法的“個(gè)體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得”應(yīng)稅項(xiàng)目,適用5%—35%的五級(jí)超額累進(jìn)稅率,計(jì)算征收個(gè)人所得稅(月銷售額低于3萬(wàn),免征增值稅)。企業(yè)年審申報(bào)服務(wù)方案價(jià)格通俗地講,稅務(wù)申報(bào)的所屬期內(nèi)沒(méi)有發(fā)生應(yīng)稅收入,同時(shí)也沒(méi)有應(yīng)納稅額的情況,稱為零申報(bào)。
稅務(wù)申報(bào)相關(guān)注意事項(xiàng)有哪些?其一、登記率,伴隨著實(shí)際辦理的稅務(wù)登記戶數(shù),應(yīng)辦理的稅務(wù)登記戶數(shù)的比例。稅源控管將變得越來(lái)越嚴(yán)密,漏管用將變得越來(lái)越少。通常情況下,稅務(wù)登記是需要達(dá)到100%,然而除了正常的稅務(wù)登記外,還存在著臨時(shí)稅務(wù)登記等相關(guān)情況。如果沒(méi)有稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員及時(shí)提醒,會(huì)很容易出現(xiàn)漏登漏管的事情發(fā)生。其二、什么是入庫(kù)率?它主要是指,納稅人檔期實(shí)際繳納入庫(kù)的稅款與應(yīng)繳納稅款之間的比例。分為多種類型,主要包括申報(bào)應(yīng)納稅款入庫(kù)率,差不稅款入庫(kù)率,能夠緩征稅款入庫(kù)率等等。通常情況下,比例越高意味著納稅義務(wù)人,繳款比較及時(shí),同時(shí)納稅入庫(kù)執(zhí)行力相對(duì)較強(qiáng)。
納稅人稅務(wù)申報(bào)表提交后發(fā)現(xiàn)填寫有誤如何修改?(一)征期內(nèi),納稅人提交申報(bào)表后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤需要更正報(bào)表的,若企業(yè)未解繳稅款,可通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)提交“撤銷申報(bào)表”的申請(qǐng),或直接到國(guó)稅大廳當(dāng)面申請(qǐng)撤銷申報(bào)。待稅務(wù)機(jī)關(guān)將原申報(bào)表作廢后,方可再次進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。若企業(yè)已解繳稅款,納稅人需要憑稅控盤、公章、正確的申報(bào)表、稅務(wù)登記證副本(“一證一碼”的納稅人準(zhǔn)備好加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照)、經(jīng)辦人身份證到稅務(wù)機(jī)關(guān)前臺(tái)修改申報(bào)。(二)征期后,納稅人發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤需要更正報(bào)表的,納稅人需要憑稅控盤、公章、正確申報(bào)表、稅務(wù)登記證副本(“一證一碼”的納稅人準(zhǔn)備好加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照)、經(jīng)辦人身份證到稅務(wù)機(jī)關(guān)前臺(tái)做補(bǔ)充申報(bào)。納稅人、扣繳義務(wù)人的稅務(wù)申報(bào)的主要內(nèi)容包括:稅種、稅目、應(yīng)納稅項(xiàng)目等。
審計(jì)報(bào)告是注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否在所有重大方面按照財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ)編制并實(shí)現(xiàn)公允反映發(fā)表實(shí)際意見的書面文件,因此,注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)將已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表附于審計(jì)報(bào)告之后,以便于財(cái)務(wù)報(bào)表使用者正確理解和使用審計(jì)報(bào)告,并防止被審計(jì)單位替換、更改已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)根據(jù)由審計(jì)證據(jù)得出的結(jié)論,清楚表達(dá)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的意見。注冊(cè)會(huì)計(jì)師一旦在審計(jì)報(bào)告上簽名并蓋章,就表明對(duì)其出具的審計(jì)報(bào)告負(fù)責(zé)。審計(jì)報(bào)告是注冊(cè)會(huì)計(jì)師在完成審計(jì)工作后向委托人提交的產(chǎn)品。注冊(cè)會(huì)計(jì)師只有在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上才能報(bào)告。注冊(cè)會(huì)計(jì)師通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表意見,從而履行業(yè)務(wù)約定的責(zé)任。納稅人享受減稅、免稅待遇的,在減稅、免稅期間應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理稅務(wù)申報(bào)。分公司稅務(wù)申報(bào)服務(wù)多少錢
稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立、健全納稅人自行申報(bào)納稅制度。出口退稅申報(bào)業(yè)務(wù)多少錢
新辦企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)流程:1.去銀行開戶,并和銀行簽訂扣款協(xié)議(用于以后扣繳稅款)。2.拿著已簽訂好的扣款協(xié)議到一所大廳(基隆路1號(hào)二樓)辦理信息錄入。3.到一所大廳申請(qǐng)并參加辦稅員培訓(xùn)事宜,培訓(xùn)合格后拿好稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(蓋公章),身份證原件及復(fù)印件,1寸照片一張和辦稅員聯(lián)系卡申請(qǐng)表,領(lǐng)取辦稅員聯(lián)系卡。4.辦理網(wǎng)上申報(bào),網(wǎng)上認(rèn)證手續(xù),領(lǐng)取網(wǎng)上報(bào)稅CA時(shí)所需帶《CA單位數(shù)字證書受理表》一所領(lǐng)取、組織機(jī)構(gòu)代碼證,營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件各一份(加蓋公章)。5.到稅務(wù)專管員處稅種核定。帶好營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,并辦理財(cái)產(chǎn)登記,提供房屋租賃合同復(fù)印件。出口退稅申報(bào)業(yè)務(wù)多少錢
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