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從稅務(wù)管理部門的角度來說,必須要建立比較健全的納稅人自行申報管理制度,這個自行申報的管理制度是由稅務(wù)機(jī)關(guān)或是主管部門進(jìn)行批準(zhǔn)。對于納稅人或是扣繳義務(wù)人來說,可以采取不同的方式來進(jìn)行申請以及上報,大多可以采用郵寄或是數(shù)據(jù)電文的方式來進(jìn)行辦理相應(yīng)的稅務(wù)申報管理。通過報送或是代扣代繳,或是代收代繳等不同的方式來進(jìn)行稅款的上報工作。除此以外,中國還實行定期定額進(jìn)行繳納稅款的方式進(jìn)行納稅,對于納稅的方式來說分別可以采用簡易申報、并征期等不同的方式來進(jìn)行稅務(wù)申報的工作。在實際的工作當(dāng)中大多選擇上門申報的方式來進(jìn)行稅款的申報。辦理稅務(wù)申報業(yè)務(wù)費(fèi)用
稅務(wù)未申報如何處罰?如果納稅人采取偽造、變造、隱匿、擅自銷毀賬簿、記賬憑證,或者在賬簿上多列支出或者不列、少列收入,或者經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)通知申報而拒不申報或者進(jìn)行虛假的申報,不繳或者少繳應(yīng)納稅款的,是偷稅。對納稅人偷稅的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金,并對其處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。另外,依照稅收征管法第六十四條的規(guī)定,納稅人編造虛假計稅依據(jù)的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,并處五萬元以下的罰款。陜西個體工商戶怎么做稅務(wù)申報自行稅務(wù)申報人每個月應(yīng)納的稅,扣繳義務(wù)人每個月所扣的稅,都應(yīng)該在次月七日當(dāng)天繳入國庫。
稅務(wù)申報:企業(yè)所得稅的納稅人,從開始生產(chǎn)、經(jīng)營年度起,都應(yīng)按照《企業(yè)所得稅暫行條例》及其實施細(xì)則和有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行匯算清繳。企業(yè)所得稅匯算清繳,由納稅人按照稅法規(guī)定自行計算年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)繳所得稅額,減除預(yù)繳稅額后,計算全年應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,并填寫年度所得稅申報表及其有關(guān)資料,在稅法規(guī)定的申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行年度稅務(wù)申報和繳納應(yīng)補(bǔ)繳的稅款,或者申請辦理抵(退)稅手續(xù)。應(yīng)扣則扣企業(yè)必須根據(jù)《個人所得稅法》和《個人所得稅代扣代繳暫行辦法》的規(guī)定,全方面履行代扣代繳義務(wù),扣全、繳足應(yīng)代扣代繳的個人所得稅。如果企業(yè)不能及時、正確履行代扣代繳個人所得稅義務(wù),稅務(wù)機(jī)關(guān)將按照《稅收征管法》第六十九條的規(guī)定:“由稅務(wù)機(jī)關(guān)向納稅人追繳稅款,對扣繳義務(wù)人處應(yīng)扣未扣、應(yīng)收未收稅款百分之五十以上三倍以下的罰款?!?/p>
稅務(wù)報稅流程如下:國稅:登錄當(dāng)?shù)囟悇?wù)系統(tǒng);進(jìn)入國稅局網(wǎng)站首頁;進(jìn)入辦稅服務(wù)廳,選擇國稅納稅人登錄;輸入納稅人識別號及密碼進(jìn)行登錄;登錄成功后,進(jìn)行稅務(wù)申報。地稅:登錄地稅局的官網(wǎng);點(diǎn)擊進(jìn)入地稅局官網(wǎng);登錄成功后按需求進(jìn)行操作即可;申報繳稅需要登錄系統(tǒng)?!抖愂照魇展芾矸ā返诰艞l企業(yè),企業(yè)在外地設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)和從事生產(chǎn)、經(jīng)營的場所,個體工商戶和從事生產(chǎn)、經(jīng)營的事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人)自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起三十日內(nèi),持有關(guān)證件,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理稅務(wù)登記。稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后發(fā)給稅務(wù)登記證件。稅務(wù)申報是稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收管理信息的主要來源和稅務(wù)管理的一項重要制度。
稅務(wù)申報--企業(yè)所得稅稅務(wù)申報期限:⑴企業(yè)所得稅分月或者分季預(yù)繳。⑵企業(yè)應(yīng)當(dāng)自月份或者季度終了之日起15日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送預(yù)繳企業(yè)所得稅稅務(wù)申報表,預(yù)繳稅款。⑶企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起5個月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送年度企業(yè)所得稅稅務(wù)申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。⑷企業(yè)在報送企業(yè)所得稅稅務(wù)申報表時,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定附送財務(wù)會計報告和其他有關(guān)資料。⑸企業(yè)在年度中間終止經(jīng)營活動的,應(yīng)當(dāng)自實際經(jīng)營終止之日起60日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理當(dāng)期企業(yè)所得稅匯算清繳。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在辦理注銷登記前,就其清算所得向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報并依法繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在辦理注銷登記前,就其清算所得向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報并依法繳納企業(yè)所得稅。社保申報業(yè)務(wù)價錢
在兩處及兩處以上取得薪金,且薪金所得較高的都有扣繳義務(wù)的,納稅義務(wù)人應(yīng)當(dāng)自行稅務(wù)申報。辦理稅務(wù)申報業(yè)務(wù)費(fèi)用
增值稅稅務(wù)申報表的增值稅一般納稅人在稅務(wù)申報時,必須同時附列《發(fā)票領(lǐng)用存月報表》、《增值稅(專門/普通)發(fā)票使用明細(xì)表》、《增值稅(專門的發(fā)票/收購憑證/運(yùn)輸發(fā)票)抵扣明細(xì)表》等三個附表。新的《增值稅稅務(wù)申報表》(一般納稅人用)分淺綠和米黃兩種顏色,淺綠色適用于增值稅A類企業(yè),米黃色適用于增值稅B類企業(yè)。三個附表則統(tǒng)一為白色。新的《增值稅稅務(wù)申報表》(一般納稅人用)從1996年1月1日起啟用。在沒有認(rèn)定增稅A類企業(yè)之前,所有增值稅一般納稅人均使用米黃色申報表。稅務(wù)申報表由市局統(tǒng)一印制,各征收分局在12月25日前到市局征管處領(lǐng)取新表。各分局在使用新表的過程中如有問題,請及時報告市局征管處。辦理稅務(wù)申報業(yè)務(wù)費(fèi)用
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